送心意

meizi老师

职称中级会计师

2019-01-18 14:47

你好  18年计提了社保没 没有计提走以前年度损益科目来做

怡晨 追问

2019-01-18 14:48

如果做以前年度损益,汇算清缴的时候怎么汇算?

meizi老师 解答

2019-01-18 14:51

你好  如果你现在18年没计提的话 最好到18年计提

怡晨 追问

2019-01-18 14:53

但是现在18年的报表都已经报送了啊

怡晨 追问

2019-01-18 14:53

税也交了

meizi老师 解答

2019-01-18 15:01

你好 那你就走以前年度损益科目  这个影响你的未分配利润

怡晨 追问

2019-01-18 15:03

好的

meizi老师 解答

2019-01-18 15:07

好的 满意请给予评价

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相关问题讨论
你好 借:营业外支出 贷:银行存款 计提的时候 借:管理费用等 贷:应付职工薪酬-社保和公积金 缴纳的时候 借:应付职工薪酬-社保和公积金 贷:银行存款
2021-10-20 14:15:55
你好 计提单位部分,借;管理费用等科目 , 贷;应付职工薪酬-社保 缴纳,借;应付职工薪酬-社保,其他应收款(个人部分),贷;银行存款
2019-10-12 15:31:18
举例个人部分社保金额为279,公司部分为716,月工资3500 月头缴纳时会计分录为: 借:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分)716 其他应收款--社会保险费(个人部分)279 贷:银行存款 995 月底计提会计分录为: 借:管理费用/销售费用/制造费用---社会保险费(单位部分)716 贷:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分)716 借;管理费用/销售费用/制造费用---工资3500 贷;应付职工薪酬-工资3500 个人部分从工资中扣回时,会计分录为: 借:应付职工薪酬--工资(应发数)3500 贷:其他应收款--社会保险费(个人部分)279 应交税费--应交个人所得税 0 库存现金/银行存款 (实发数)3221
2017-04-11 08:46:55
举例个人部分社保金额为279,公司部分为716,月工资3500 月头缴纳时会计分录为: 借:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分)716 其他应收款--社会保险费(个人部分)279 贷:银行存款 995 月底计提会计分录为: 借:管理费用/销售费用/制造费用---社会保险费(单位部分)716 贷:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分)716 借;管理费用/销售费用/制造费用---工资3500 贷;应付职工薪酬-工资3500 个人部分从工资中扣回时,会计分录为: 借:应付职工薪酬--工资(应发数)3500 贷:其他应收款--社会保险费(个人部分)279 应交税费--应交个人所得税 0 库存现金/银行存款 (实发数)3221
2017-08-04 10:44:29
你好,个人部分不用计提,单位部分计提借管理费用等 贷应付职工薪酬-职工社保 缴纳时借应付职工薪酬-职工社保 借其他应收款或其他应付款-个人社保 贷银行存款
2019-04-27 14:42:30
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