送心意

三宝老师

职称高级会计师,税务师

2019-01-18 09:23

月末结账后,应交税金借贷方有差额是正常的,借方余额是有进项抵扣,贷方余额是有应交税金,新准则下不用做分录处理,直接结转下月

赵星月 追问

2019-01-18 09:24

可是直接结转的话,年底结账差额也是一大笔金额

三宝老师 解答

2019-01-18 09:25

除非你没有进项抵扣或者没有应交税金,不然永远会有差额

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月末结账后,应交税金借贷方有差额是正常的,借方余额是有进项抵扣,贷方余额是有应交税金,新准则下不用做分录处理,直接结转下月
2019-01-18 09:23:17
需要分析的。。。。。。
2019-01-17 18:55:57
你好!一般是年底结转平的
2019-01-18 09:50:29
你好,12月末应交税费-应交增值税的科目借方有余额,是留抵,不用结转 12月末应交税费-应交增值税的科目贷方有余额,是要交的增值税,做转出 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税
2022-01-13 09:54:22
借;应交税费——未交增值税 贷;应交税费-应交增值税-已交税金 你好,你可以做这个对冲分录
2018-01-24 11:50:30
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