送心意

老刘

职称,高级会计师,中级会计师

2019-01-17 18:55

需要分析的。。。。。。

赵星月 追问

2019-01-17 18:56

我没搞懂这是什么情况?是我分录做错了吗?

老刘 解答

2019-01-17 18:58

不是分录做错。可能是因为有待抵扣的进项

赵星月 追问

2019-01-17 18:58

对,有进项,那我需要做分录平一下不?

老刘 解答

2019-01-17 20:43

是的。这样清楚些

赵星月 追问

2019-01-17 20:53

那分录怎么做呢?

老刘 解答

2019-01-18 08:33

你先分析一下再看看如何做凭证

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相关问题讨论
需要分析的。。。。。。
2019-01-17 18:55:57
你好!一般是年底结转平的
2019-01-18 09:50:29
月末结账后,应交税金借贷方有差额是正常的,借方余额是有进项抵扣,贷方余额是有应交税金,新准则下不用做分录处理,直接结转下月
2019-01-18 09:23:17
你好,12月末应交税费-应交增值税的科目借方有余额,是留抵,不用结转 12月末应交税费-应交增值税的科目贷方有余额,是要交的增值税,做转出 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税
2022-01-13 09:54:22
你好 按照财会(2016)22号文件规定,年末应交税费的明细科目并不需要转平
2019-02-12 20:25:17
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