物业公司,12月转为小规模纳税人,但是11月份的时候是一般纳税人,12月红冲了一张11月的发票,1月份报12月的税,这个红冲的发票税额要怎么冲啊,税要怎么报呢。本期应交税款5778.1,另红冲的税额是29.44。怎么报税啊
开心果
于2019-01-17 17:45 发布 633次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
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你好,同学!申报时,申报表里面将冲红的票据税额扣除申报即可。
2019-01-17 22:42:59

你好,这个可能得去税务局大厅申报。
2021-12-09 10:23:28

您好,11月借应收账款(红字)贷主营业务收入(红字)应交税费应交增值税(红字)12月不做账
2021-01-18 09:42:57

减去红冲的金额。。。。
2019-01-13 07:53:55

12月份怎么能红冲一月份的发票?
2020-01-07 13:00:04
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