小规模纳税人,季度申报、11月开错一张发票、本月红冲、申报本月税款的时候、应税收入要不要减去红冲的金额

淡然的可乐
于2019-01-13 07:52 发布 935次浏览
- 送心意
老刘
职称: ,高级会计师,中级会计师
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你好,在第四季度申报就可以的,你得看一下你税务局那边给你们退税。
2023-11-08 12:15:02
老师:不用开3%的票,1%的增值税专票进行红冲就可以了,而且在一季度申报时,也只需要申报3月份开具的正票,不需要申报红冲票。比如说,购买了1000元的商品,支付了900元,则可以开1%的税率的专票,90元的税金,但是因为开票错误,需要红冲,则可以红冲原来开具的1%的税率专票,而不需要开3%的税率的专票。
2023-03-20 19:49:42
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2024-04-06 09:37:52
你好,不用的开1%的还是红虫1%开1%的正确的。
2022-04-02 11:33:20
同学你好
按红冲之后的金额申报
2023-12-06 10:53:41
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