比如10月将13%的票开成0%,跨月发现,11月已红冲错误发票并按正确税率13%开具正确发票,在申报10月份增值税的时候也按正确的数据去申报,即按13%去申报,0%那张没有申报,那在申报11月增值税的时候,那张红冲跟重新开具的发票要怎么申报

和谐的外套
于2025-11-08 18:04 发布 331次浏览
- 送心意
暖暖老师
职称: 中级会计师,税务师,审计师
2025-11-08 18:13
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您好,应该开不征税的普票;尚未交付,附表四按照预收款/(1%2B9%)*3%预交增值税及附加税费。完工交付开全款发票,客户缴纳契税才能办产权证,没有优惠。’
2022-05-06 13:43:32
在13%的税率里面申报,税额自己修改下
2019-06-05 09:39:48
你好,6月份正常申报
7月份按正数减去负数之后的金额申报
2017-08-10 18:02:48
同学你好
按照正数发票与负数发票抵消以后的金额申报增值税
2021-01-19 19:08:26
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2025-11-08 18:13:29
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2025-11-08 21:13