送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2023-06-21 14:24

你好,需要做第一季度增值税的更正申报 

Daisy 追问

2023-06-21 14:27

更正申报会有影响吗?

邹老师 解答

2023-06-21 14:27

你好,这个是没有什么不良影响的 

Daisy 追问

2023-06-21 14:37

交了税款,可以在7月份申报的加进去吗?

邹老师 解答

2023-06-21 14:37

你好,不可以,因为税款所属期是不同的。

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相关问题讨论
你好,需要做第一季度增值税的更正申报 
2023-06-21 14:24:19
不需要,红字发票是不征收税费的。红字发票是当前发票信息错误或有误时,可以重新开具的发票。
2023-03-07 16:34:28
你的理解完全正确。 上季度免税的红字普票不能抵减本季度蓝字专票的应交增值税,仅能冲减本季度的免税销售额;蓝字专票需单独按适用征收率计算缴税。 若红字导致免税栏次出现负数,需携带资料去大厅手工申报。
2026-01-16 14:05:20
由你自己去申请红字发票(销售方的) 1、首先在增值税开票系统里面填写红字发票申请,上面有专门的格式,填列为什么开具红字发票的原因,然后打印2份 2、公章 3、增值税发票记账联原件和复印件,抵扣联原件和复印件,发票联原件和复印件 4、经办人身份证复印件 5、上月销售的该笔对应的记账凭证原件及复印件(包括两笔:销售收入,结转损益)【嫌翻凭证麻烦的话,就自己再单独做几笔凭证,我们当时就这样操作的,带复印件过去就可以了,原件自己带着备用】 6、所有复印件上盖公章,签字,写“此复印件与原件一致”,日期 到税务局窗口去申请,当时税务局就能给他出具一份红字发票通知单。(上海现在速度很快的,大概5分钟通知单就能当场批复下来的) 凭该通知单,自己在防伪税控系统里面开具红字发票和正确的蓝字发票就可以了。
2016-09-09 14:40:09
你好,学员,直接冲减主营业务收入的
2023-07-11 23:56:34
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