老师,我想问一下,11月份有要红冲的发票,我12月份红冲了,但是申报增值税的时候收入还是包括要红冲发票的金额在里面,那我申报的时候报的销项税也是包括要红冲发票的税额的,那我的税额不就多了吗?要怎么处理呢?
悠悠
于2021-12-01 18:08 发布 1690次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
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你好,当月的正数销售额加上负数销售额在附表一里面填写的。
2022-08-18 10:17:00

按正负相加的销售额申报
2020-04-08 08:55:53

你好 正负数相加后申报增值税
2019-06-11 13:53:33

就是将负数销售额抵减正数销售额后的金额填写进附表一对应项目栏次中。
2019-04-03 15:53:13

您好,按照正负相抵的金额填写申报就可以
2020-08-03 16:03:05
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