我想问下 11月份开的票 12月份冲红了 那我还要交税吗 现在是交11月份的税费的 但是这个票在12冲红了呀 还是说这个票的税费要现在先交 等到1月份交12月份的税费的时候再把冲红的那部分税费作为留抵税额?

加油 宝宝
于2016-12-09 16:07 发布 1000次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2016-12-09 16:28
我现在的意思是 我现在在做11月份的增税申报,11月份的那个票在12月份冲红了 , 那我今个月是按照正常的申报流程去交这个税费是吗?那下个月的话这个税费是不是当做留底税额呢
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你好,12月份冲红的时候,抵减当月销项,如果有留抵税额,结转以后抵扣
2016-12-09 16:09:06
您好,新政策需要申请退税
2022-04-13 12:19:55
你好意思就是说申报表里面的留抵进项税额
2022-02-22 11:44:17
你好,不是的 留底税额就是12000多了
2021-12-14 16:22:14
你好,这个是没有时间限制的
2021-12-08 10:55:57
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邹老师 解答
2016-12-09 16:09
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2016-12-09 16:54