本年未付租金8000 然后销售了2880货物给他 想抵扣 2880就还剩5210未付 分录 借 制造费用8000 贷 . 应付账款8000 借 应付账款2880 贷 营业收入 税费
Glen
于2019-01-17 12:28 发布 578次浏览
- 送心意
QQ老师
职称: 中级会计师
相关问题讨论

你好,是可以这样处理的。
2019-01-17 12:47:01

你好,需要确认应交税费-应交增值税
后面本票如果没有转让,不用做最后一个分录
2016-08-05 16:21:11

你好
对的
两个都对的
2020-06-15 18:02:18

你好!
对的。
2019-10-11 22:01:24

同学你好!这样处理 可以的哦
2021-02-13 11:38:29
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