老师:请教:本公司5月份销售给A公司液晶屏金额8000元。款未收到。分录 借:应收账款--8000, 贷 主营业务收入--8000, 购入H公司液晶屏9000,分录 借 库存商品--液晶屏9000. 贷 应付账款--H 公司 9000. 到6月份收到A公司本票8000元。 借 应收票据--8000 贷 应收账款 --A公司8000 借 应付账款--H公司8000 贷应收票据-
静朦
于2016-08-05 16:20 发布 746次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2016-08-05 16:50
老师,我直接做
借;应付账款----H公司8000
贷;应收账款----A公司8000
相关问题讨论

你好,一般是这样的哦
2019-11-25 10:44:25

你好,需要确认应交税费-应交增值税
后面本票如果没有转让,不用做最后一个分录
2016-08-05 16:21:11

借:应收账款 贷:主营业务收入 借:库存商品 贷:应付账款 借:主营业务成本 贷:库存商品
2015-11-03 15:56:13

是的
2017-03-06 16:51:00

可以暂估成本,等回来发票再把暂估成本冲回按实际成本记录
2019-05-19 20:32:54
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
静朦 追问
2016-08-05 17:08
邹老师 解答
2016-08-05 16:21
邹老师 解答
2016-08-05 16:50
邹老师 解答
2016-08-05 17:11