公司是做医疗器械的,现有一批医疗器械,没有直接出 问
你好这个收入是先到我们的公司账户吗? 答
老师,请问稳岗返还怎么做账务处理? 问
同学,你好 借:银行存款 贷:其他收益、营业外收入 答
怎么查询东莞的公司是否受益人信息备案成功 问
再一次登陆 一网通办系统http://reg.dg.cn/dgqcdzhdj/ 再做一次他提示受益人已备案 是否需要修改 答
你好,我们公司是2024年成立的餐饮管理咨询有限公 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
老师您好 其他应收款金额200多万 到注销的时候 问
这个其他应收款是你职工的是老板的吗? 答

9月份支付一个季度房租4800,借:预付账款 4800 贷:现金 4800 9月底、10月底、11月底做了一个分摊的分录借:管理费用 1600 预付账款 160012月初收到发票 4800,这个时候发票来怎么入账呢?
答: 你好! 可以不用做账
现在申报发现4月一笔分录做到管理费用里面11380后来发票一直没到又改成预付账款今天申报的时候管理费用相差11380预付账款科目有了11380那现在是按做出来报表填写,有误差就误差在那里吗?
答: 1.建议将财务报表修改正确后再进行申报 2.5月申报表和6月申报表的差异可以暂时不处理。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师你好,请问18年12月时收到19年1月的租金发票,并在18年12月入账了,当时做的分录是借:管理费用,贷:预付账款,租金发票的开具时间也是18年12月,现在要怎么处理呢?
答: 借预付贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整贷利润分配 借管理费用贷预付 需要修改你的汇算清缴,你多抵扣了利润








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一粒尘 追问
2019-01-14 23:37
蒋飞老师 解答
2019-01-14 23:38
蒋飞老师 解答
2019-01-14 23:41