送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2019-01-12 19:30

没有的项目你填写0就可以,分录还是按下面这个做

984217918 追问

2019-01-12 19:34

意思是钱已经打出去了但没扣除个税,这笔网银回单8000该怎么入账

maize老师 解答

2019-01-12 19:36

借管理费用工资贷应付职工薪酬工资 借应付职工薪酬 工资贷银行

984217918 追问

2019-01-12 19:38

那么这笔账不用交个税了?

984217918 追问

2019-01-12 19:39

就这样按税前是好多就发好多入账

maize老师 解答

2019-01-12 19:40

你不是说没有扣吗?我还义务你不打算申报,需要交个税借管理费用工资贷应付职工薪酬工资支付员工工资借应付职工薪酬 工资贷银行支付个税借应交税费-应交个人所得税 贷银行,这个个税你们是打算公司承担吗?借营业外支出贷应交税费-应交个人所得税

984217918 追问

2019-01-12 19:50

就是没有扣就这样把8000直接打给员工了,这笔分录我该怎么做,又怎么来调整把这个税钱扣出来

maize老师 解答

2019-01-12 19:52

https://www.acc5.com/tools.php?c=personal_tax2_new你进去反推下税后8000税前是多少,你做分录的时候做税前,你按图片那个做没有地方你填上0就可以

maize老师 解答

2019-01-12 19:53

1、计提工资时;借:各种费用一工资 
 
贷:应付职工薪酬一工资 
2、支付员工工资: 
借;应付职工薪酬一工资 
贷:银行存款 
应交税费一应交个人所得税3、支付个税: 
应交税费一应交个人所得税贷:银行存款

984217918 追问

2019-01-12 19:59

8000税前是90 实际付给员工的就应该是7910问题就是我直接从银行存款打了8000给员工没有扣出90的税钱,如果我直接扣出税钱就从银行打7910就没有这个问题了

maize老师 解答

2019-01-12 20:02

那你现在是要?自己垫付还是啥?

984217918 追问

2019-01-12 20:09

意思是这笔账我是不是就直接借:应付职工薪酬8000贷:银行存款8000,然后如果叫员工退回90又该怎么做账?如果公司自己填这笔90税又该怎么做

maize老师 解答

2019-01-13 09:56

公司垫付借管理费用工资贷应付职工薪酬工资支付员工工资借应付职工薪酬 工资贷银行支付个税借应交税费-应交个人所得税 贷银行,这个个税你们是打算公司承担吗?借营业外支出贷应交税费-应交个人所得税,找员工扣1、计提工资时;借:各种费用一工资 
 
贷:应付职工薪酬一工资 
2、支付员工工资: 
借;应付职工薪酬一工资 
贷:银行存款 
应交税费一应交个人所得税3、支付个税: 
应交税费一应交个人所得税贷:银行存款

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您好 填收入7000 个人扣除 500 借:应交税费-个人所得税 贷:银行存款 借:应付职工薪酬-工资 贷:应交税费-个人所得税 贷:银行存款
2019-12-27 12:30:45
没有的项目你填写0就可以,分录还是按下面这个做
2019-01-12 19:30:16
你好 借;应付职工薪酬,贷;其他应收款(个人负担的社保,公积金),银行存款等科目,应交税费——个人所得税
2020-05-12 14:39:13
你好,没有扣除只能是下个月补扣了,
2020-11-27 10:10:21
你好,计提时,借管费费用--工资1200,贷应付职工薪酬--工资1200,发放时,借应付职工薪酬--工资1200,贷银行存款800,其他应付款--个人社保费100,其他应付款--其他扣款100,应交税费--应交个人所得税200
2019-04-12 20:40:12
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