请问下,商贸公司,收到劳务工加费,怎么入账 问
您好,计入管理费用-劳务费中 答
老师,进货商不能按明细开发票,只开几个品种的话,可 问
实际这涉嫌虚开发票了,最好按明细开 答
企业租房后花1500,再出租给员工,收员工500元,企业收 问
借:管理费用-福利费1000 其他应收款500 贷:银行存款1500 答
老师,我们是建筑行业 像建造师的社保是我们公司全 问
是的,全部入管理费用 答
老师 你好 公司16年成立的 是从个人那里租的房子 问
您好,从私账吧,也不需要做账,反正也不能抵扣 答

法人垫付的一部分职工工资,另一部分用现金发放的工资,分录是<br>借:管理费用<br> 贷:应付工资<br>借:应付工资<br> 贷:其他应付款-法人 库存现金 对吗?
答: 你好! 对的,思路很清晰!
计提工资分录:借:管理费用 贷:应付职工薪酬-工资 其他应收款-社保(个人承担的部分)<br>计提社保分录:借:其他应收款-社保(个人承担部分) 管理费用-社保(公司承担部分)贷:应付职工薪酬-社保<br><br>缴纳社保分录:借:应付职工薪酬-社保(公司部分)应付职工薪酬-福利费(个人缴纳部分公司承担) 其他应收款-社保 贷:银行存款<br><br>发放工资:借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款 其他应收款-社保(个人承担部分)<br><br>这几个分录怎么做才正确?麻烦把正确分录发下
答: 计提工资借:管理费用 贷:应付职工薪酬。计提社保单位部分借:管理费用 贷:应付职工薪酬-社保,发放工资借:应付职工薪酬 应交税费-个人所得税 贷:其他应付款-个人部分社保和 银行等。缴纳社保借:应付职工薪酬-单位部分社保 其他应付款-个人部分 贷:银行
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
<br> 借: 应付职工薪酬–工资<br> 贷:其他应付款–社保<br> 银行存款<br>但是预提的社保和实际的不一致怎么做账务处理呢?<br>比如多记提张三5元,少记提李四3元
答: 可以下月补,少计提张三五元,多计提李四三元

