帐上有一笔21年餐费当时记入管理费用,但一直没有 问
若不用支付了,转营业外收入 答
老师,应付账款在借方有余额,年末要转到哪个科目呢 问
您好,这个转到营业外支出就可以 答
老师,请问一下小规模纳税人公司可以开票给个人吗? 问
小规模纳税人公司可以开票给个人。 答
合作社购买的保险方面*中国平安财产保险股份有限 问
不能,要开票才能扣除 答
老师 12月底税务申报表进项税本年累计金额和全 问
进项税是根据勾选抵扣进项带出来的 答

12月的进项没有勾选,没有认证,12月做凭证<br>借:销售费用<br>贷:库存现金<br>1月作抵扣进项,1月做凭证<br>借:销售费用(红字)<br>借:应交税费-应交增值税-进项税额<br>这样可以吗,
答: 你好,因为是跨年度的,1月份应该是借 应交税费-应交增值税-进项税额 贷 以前年度损益调整
18年12月开了红字发票5000,然后退了4000到我司银行账上,我做了分录,冲红时<br>借:其他应收<br>贷:管理费用<br>贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出<br>收到款<br>借:银行(实际收款)<br>借:营业外支出<br>贷:其他应收<br>这样做分录正确吗?
答: 这个是什么业务的
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
这么做的分录:假如开了10万的税,说好抠他们5个税点,在15号先开了票交了税(未收到款项),先做这笔分录<br>借:其它应收款――代开票往来100000<br>贷:其它应付款――代开票往来95000<br> 应交税费―增值税2912.62<br> 应交税费―城建145.63<br>营业外收入――代开票收入1941.75<br>缴税:<br>借:应交税费――应交增值税2912.62<br> ――应交城建145.63<br>贷:银行存款:3058.25<br>等他们回款时<br>借:银行存款10w<br>贷:其它应收款――代开票往来10w.<br>返还:&
答: 勉强可以,为啥,你同一个客户用一个往来就可以





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