送心意

月月老师

职称中级会计师

2019-01-11 09:51

你好,你前期的税金有预缴或多缴的部分。

萌哒哒的小萝卜 追问

2019-01-11 09:55

怎么平呢?

月月老师 解答

2019-01-11 09:56

你好,如果有预缴,当发生税金的时候直接抵减就可以了。

萌哒哒的小萝卜 追问

2019-01-11 10:10

可能是计提增值税出问题了,老师看看这个有问题没

月月老师 解答

2019-01-11 10:15

你好,这个是没有问题的,这说明你要缴纳17895.77的增值税。

萌哒哒的小萝卜 追问

2019-01-11 10:23

这个报表有问题没?

月月老师 解答

2019-01-11 10:25

你好,这样看报表是没有问题的。

萌哒哒的小萝卜 追问

2019-01-11 10:28

就是觉得这个负数好象有问题,不知怎么去做平

月月老师 解答

2019-01-11 10:32

你好,负数是没有问题的,不需要做平。

萌哒哒的小萝卜 追问

2019-01-11 10:35

再讲教老师一个问题,老板的个人应付帐款达到50万了,可以把它转成实收资本吗?怎么做帐务处理?

月月老师 解答

2019-01-11 10:41

你好,是可以的 
借:应付账款 
贷:实收资本 
需要去工商办理变更手续。

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你好,第一个贷方银行存款应该改成应付职工薪酬,借管理费用,福利费应交税费待认证,贷应付职工薪酬,福利费 借应付职工薪酬福利费贷银行存款。
2021-08-11 13:52:41
你好! 对的。
2019-02-19 21:57:40
借:xx费用,贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出),做账的时候这么做就可以了
2024-04-07 09:43:29
您好,是的,理解正确的
2020-07-07 16:45:25
你好,不指定,你指定的是银行存款科目的
2021-06-03 15:51:16
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