- 送心意
月月老师
职称: 中级会计师
2019-01-11 09:51
你好,你前期的税金有预缴或多缴的部分。
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你好,第一个贷方银行存款应该改成应付职工薪酬,借管理费用,福利费应交税费待认证,贷应付职工薪酬,福利费
借应付职工薪酬福利费贷银行存款。
2021-08-11 13:52:41

你好!
对的。
2019-02-19 21:57:40

借:xx费用,贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出),做账的时候这么做就可以了
2024-04-07 09:43:29

您好,是的,理解正确的
2020-07-07 16:45:25

你好,不指定,你指定的是银行存款科目的
2021-06-03 15:51:16
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