送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2019-09-26 11:02

没有认证发票,可以抵扣这个发票,你做待认证进项税额

敢闯敢拼 追问

2019-09-26 11:05

怎么看有没有认证?

maize老师 解答

2019-09-26 11:08

认证结果清单才是认证发票

敢闯敢拼 追问

2019-09-26 11:19

认证完了就待抵扣是不是

maize老师 解答

2019-09-26 11:22

认证完是进项税额了

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相关问题讨论
你好,第一个贷方银行存款应该改成应付职工薪酬,借管理费用,福利费应交税费待认证,贷应付职工薪酬,福利费 借应付职工薪酬福利费贷银行存款。
2021-08-11 13:52:41
你好! 对的。
2019-02-19 21:57:40
借:xx费用,贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出),做账的时候这么做就可以了
2024-04-07 09:43:29
您好,是的,理解正确的
2020-07-07 16:45:25
结转销项税额、进项税额 结转进项时 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——应交增值税——进项税额 结转销项时 借:应交税费——应交增值税——销项税额 贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 结转进项税转出时 借:应交税费——应交增值税——进项税额转出 贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 1) 如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账; 2) 如果转出未交增值税科目余额在贷方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录: 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——未交增值税 缴纳时 借: 应交税费——未交增值税 贷:银行存款
2020-03-09 11:43:51
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