- 送心意
何江何老师
职称: 中级会计师,高级会计师,税务师
2020-06-03 09:22
你好同学,如果是增值税进销相抵的部分就是应交税费-应交增值 税(进项)
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你好,第一个贷方银行存款应该改成应付职工薪酬,借管理费用,福利费应交税费待认证,贷应付职工薪酬,福利费
借应付职工薪酬福利费贷银行存款。
2021-08-11 13:52:41
你好!
对的。
2019-02-19 21:57:40
借:xx费用,贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出),做账的时候这么做就可以了
2024-04-07 09:43:29
你好同学,如果是增值税进销相抵的部分就是应交税费-应交增值 税(进项)
2020-06-03 09:22:27
借方(⊙o⊙)哦
2019-10-14 08:51:39
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追逐我的明天。 追问
2020-06-03 09:27
何江何老师 解答
2020-06-03 09:34
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2020-06-03 09:55