老师,未开票收入如何做账和申报? 问
视同收入属于未开票收入么?也是跟上面一样做账申报么? 答
A入200万、B入300万以前实缴了后又有一个人C认缴 问
你好,可以的啊。可以按比例减脂。 答
你好老师,一般纳税人开9%的增值税普通发票,如果有 问
啊?为什么有的说可以有的说不可以? 开普通发票还能抵扣增值税进项税吗? 答
老师,我看到你在20.6月回复过一位同学,因进项为赠 问
锅具的税务处理:作为赠品出口且无法退税,需按免税处理(已按免税申报增值税是正确的),无需计提销项税额,也不涉及退税,无需挂账。 系统操作:在出口退税申报系统中,只需对可退税的 8 件产品正常申报退税,锅具因免税无需申报退税,无需额外系统操作。 后续处理:留存好报关单、赠品相关合同 / 说明等资料,证明锅具为赠品且按免税处理的合规性即可,无需长期挂账。 答
本月补缴了1-9月的社保,做工资表的时候,个人部分应 问
然后报个税的时候是扣掉的对吧 答

老师,9月份支付8月份员工工资借,应付职工薪酬3000,贷,其实应付款3000,11月份用现金,借.1其他应付款3000,贷库存现金.3000到12月份检查个税系统中,8月份工资入账错了,个税申报是2500,我怎么更正凭证
答: 你好,这个不交个税,不影响账务数据的,
10月份计提工资3000元,11月份向老板借现金付员工10月份工资了,借款:库存现金3000货:其他应付款3000,11月份又做了计提,12月份老存现从银行发放6000元工资给员工,12月份还用做计提吗?
答: 12月份的需要计提,工资当月计提
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师,工资五险一金计提时 : 借:管理费用-工资贷:应付职工薪酬-工资(应发工资)贷:应付职工薪酬-五险一金(单位承担)支付工资时借:借应付职工薪酬(应发工资)贷:银行存款其他应收款或其他应付款五险一金、个税。支付五险一金和个税时:借:其他应收款或其他应付款五险一金(个人承担)个税 应付职工薪酬-五险一金(单位承担)贷:银行存款11月份社保在 12月初缴纳11月份计提入账,12月份支付11月份工资缴纳社保个税时入12月份账
答: 单位负担的社保单独计提的二级科目社保 你的个税记应交税费-个税


????薇薇????安 追问
2019-01-10 22:37
王瑞老师 解答
2019-01-10 22:45