我们签了一份三方协议,甲、乙、丙,甲是出租人,乙是 问
融资租赁合同 答
请教老师:由于工资调整后需要补缴社保,请问做去年 问
您好,这个只要加上公司部分 答
老师,我们当月有国内国外收入,比如国外550万,国内30 问
按 13% 税率算,进项税额需≥5 万;外销免税进项不退税,直接参与内销抵扣,做好核算与资料留存。 答
老师,我们有张发票开的咨询费,但领导说这张发票是 问
那要开什么项目呢 答
单位有自有食堂,外包单位劳务人员来食堂吃饭,费用 问
肯定要收费的。不能白吃 答

老师,假如不含税销售额是100征收率3%,应纳税额就是3,如果减按1%征收率征收增值税减增额是多少怎么算?本期实际缴纳税额多少?
答: 你好这个需要交税吗?100如果不含税 如果是的话,减免税额等于100*2% 实际缴纳税额100乘以1%。
本期应纳税额减征额是什么意思?
答: 你好 比如本期要缴纳10元,现在减征5元,那么只需要缴纳5元
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
本期应纳税额减征额为0,本期应纳税额也为0,本期免税额为3636.23,本期实际抵减税额为2424.15。然后点击申报。税务网上回复:本期应纳税额减征额和本期数之和等于本期实际抵减税额。所以不能申报。请问是哪里填写错误了?
答: 您好,本期应纳税额减征额为 2424.15 加 本期数0之和等于本期实际抵减税额2424.15,本期应纳税额减征额这里填错了





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