老师,员工自己缴纳了企业年金个人部分,而且从工资 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
您好老师,咨询一个报税的问题,2024年12月份,公司成 问
你好,正在回复题目 答
老师您好,怎么算合同加价,说是按合同加价25%到30%, 问
你好,正在回复题目 答
送礼和招待费在增值税和企业所得税上面。的区别 问
1. 增值税:招待费“进项转出”,送礼“视同销售+可抵进项”。 2. 企业所得税:两者多按招待费限额扣除;送礼额外需做视同销售调整(外购礼品多无税负影响)。 3. 风险:未按规定转出进项、未视同销售、超限额扣除,均可能被纳税调整并加收滞纳金。 答
老师公司是一般纳税人,是电商企业,然后假如电商平 问
你好,不可以!现在税务局平台比对很厉害!少报了会提示,你这个差距太大了实际和身板数据 答

季报里的营业成本第三季度填多过第四季度的金额累积数,要怎么操作第三季度已经扣了企业所得税了、等到出年报的时候可以再来调吗
答: 你好,需要做做第三季度的更正申报才是的
企业所得税年报里面的营业成本是指一年累计下来的成本费用吗?
答: 你好 不是的 营业成本仅包含主营业务成本和其他业务成本的。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
风险报告:企业所得税涉及税款待核实该企业本年度存在减免所得税税事项,请核查优惠备案资料,企业所得税涉及税款4482.5元,该企业本年度企业所得税汇算清缴申报表中《一搬企业成本明细表》申报的“营业成本”金额17930元大于《利润表》的“营业成本”金额0元,多申报营业成本,影响企业所得税,最终以实际核实的税款为准
答: 报表填表不符合逻辑,利润表的营业成本未填数,应该等于《一搬企业成本明细表》申报的“营业成本”金额17930元










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