12月份付了60万的工程款,有结算单然后我做进了成本里面。然后一月份他们才开了60的发票给我,可是我已经报了企业所得税,发票可以放12月份里面吗
马大双
于2019-01-09 14:11 发布 558次浏览
- 送心意
暖暖老师
职称: 中级会计师,税务师,审计师
相关问题讨论

您好可以做到12月份里处理
2019-01-09 14:13:18

借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000
报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000
2017-09-27 10:28:55

你好,可以按对方给的送货单做材料暂估入库分录
2018-12-12 10:36:04

借:原材料等科目 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)
借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷;应交税费-未交增值税
借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款
2017-01-03 09:05:27

可以,等你发票到了再冲
2016-01-14 15:19:18
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