用6%的招待费发票抵过路费时,是不是可以计进项税额?当发票金额大于报销金额时,是按比例抵扣进项税额吗?那抵扣发票的时候如何勾选这张发票呢?有按比例勾选这张发票的说法吗?

vivenly
于2019-01-09 11:03 发布 869次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2019-01-09 11:03
招待费的过路费不能抵扣增值税,
相关问题讨论
你好,也是不可以抵扣的
2018-10-15 14:21:08
招待费的过路费不能抵扣增值税,
2019-01-09 11:03:56
你好,认证与抵扣是同步的
认证抵扣分录是 借;应交税费(进项税额) 贷;:待抵扣进项税额
2018-01-19 13:06:25
一般都是设置为应交税费-增值税-待抵扣进项税额
2018-12-29 14:55:32
你好!招待费是不可以的,住宿费是你们员工差旅费得话可以抵扣
2021-04-14 23:45:37
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2019-01-09 11:07