老师收到出口退税,挂其他应收分录,完整分录是什么 问
借,其他应收款、出口退税, 贷,应交税费,应交增值税、出口退税。 借,银行存款, 贷,其他应收款、出口退税 答
老师,我们老板有个建筑公司是在事务所代账的,我做 问
有风险:个税重复申报需补税、涉虚列成本 / 虚构劳动关系,税务稽查会牵连你; 对你影响:补个税、配合调查、影响征信 / 贷款; 拒绝借口:“税务系统会预警两处工资,需合并补税,还可能影响公司税务信用和我个人房贷 / 征信,没法提供建筑公司考勤合同,怕被稽查添麻烦”。 答
老师好,请问我退款给对方公司后,我的账务处理具体 问
超出部分调整管理费用就行 答
收到客户的款,转错,需要退回怎么做账 问
您好,这种一正一负的,不需要做账 答
发票开了6600,现在对方要求退180,那是我们直接公户 问
直接公户退180给对方,发票红冲,再重新开具6420, 答

老师咨询一下我们公司从个人购买的沙石料款给我们代开回来的是电脑维修发票这个怎么处理比较好呢?
答: 您好!这个你要入只能按发票内容入
给综合部放了一笔5000的备用金,这笔钱到年底才收回来,中间他们用这5000备用金花费来报销的时候是花多少公司在补给他们多少,就是保证他们部门一直有这5000元的备用金,这样的话他们拿来票找财务报销,正常是直接冲其他应收但是实际花多少马上公司就给补多少了这样的话该怎么记账?
答: 借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000 报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师好,我公司是做水管安装、维修及搬运服务的工程公司、现在收到个人给我们代开进来的运输费发票及材料费、沙、水泥、石子的发票,我该怎么入账呢。
答: 你好 计入到到主营业务成本-材料费/运输费等科目
老师你好!我想咨询下,我们一客户,我们给他开的票是一般纳税人的普通发票,但是他打款到我们小规模纳税人的账号上去了。这个怎么处理比较合理方便呢
老师,我们从个体户购进沙石,付款的时候个体户委托石厂收的我们的电子商业承兑汇票,现在石厂给我们开了票,这种情况这么处理?发票我们能收吗?如果可以收怎么做账务处理?
老师,我们是北京的,想咨询一下您,我们公司与专管员的关系维持比较紧密好呢还是疏远一些比较好呢,就是等着他们找我们比较好呢,还是我们留个联系方式,然后有事咨询下他比较好呢?




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语 涵 追问
2019-01-08 10:57
宋生老师 解答
2019-01-08 10:59
语 涵 追问
2019-01-08 11:01
宋生老师 解答
2019-01-08 11:01
语 涵 追问
2019-01-08 11:01
语 涵 追问
2019-01-08 11:02
宋生老师 解答
2019-01-08 11:03
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2019-01-08 11:07
宋生老师 解答
2019-01-08 11:14
语 涵 追问
2019-01-08 11:22
宋生老师 解答
2019-01-08 11:24
语 涵 追问
2019-01-08 11:25
宋生老师 解答
2019-01-08 11:26