送心意

恩熙老师

职称6年财会和3年税务实操经验,会计师,6年财务岗位经验+4年税务岗位经验

2019-01-07 16:30

你好,将之前的分录,以负数冲销掉,然后按照发票入账

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相关问题讨论
你好,将之前的分录,以负数冲销掉,然后按照发票入账
2019-01-07 16:30:06
您好!你借应付账款-A供应商 贷应付账款B供应商 就可以了。
2019-01-07 15:42:04
名称变更了只要税号没变都可以开具发票
2024-02-02 15:03:21
借:应付账款--**单位 贷:应付账款--暂估
2019-01-07 14:17:54
具体步骤如下: 1、在应付账款-暂估供应商货款上做一笔贷方凭证,贷:应付账款-暂估供应商货款,借:银行存款,注明“应付账款-暂估供应商货款冲减银行存款”; 2、在库存商品上做一笔借方凭证,贷:应付账款-暂估供应商货款,借:库存商品,注明“应付账款-暂估供应商货款冲减库存商品”。
2023-03-03 11:50:00
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