送心意

杨@老师

职称注册会计师,中级会计师,初级会计师,税务师

2019-01-07 14:17

借:应付账款--**单位 
贷:应付账款--暂估

梦海蓝蓝 追问

2019-01-07 14:21

以前那批估价材料应该分两个供应商,现在有一个送来发票了,要把之前的估价冲掉吗?

杨@老师 解答

2019-01-07 14:24

如果之前暂估的,供应商送来发票了,就要把之前相应的暂估金额冲掉

梦海蓝蓝 追问

2019-01-07 14:26

之前暂估的是放在一个供应商,后面说混淆了,应该是两个不同的供应商,现在其中一个供应商开了票,另一个还没有,应该怎么调整

杨@老师 解答

2019-01-07 14:36

A开来了50万,冲A相应的50万,但冲的时候应冲原来暂估的供应商B,得把原来暂估B的金额给冲平

梦海蓝蓝 追问

2019-01-07 15:06

我先更正之前估价错记,怎么更正,

梦海蓝蓝 追问

2019-01-07 15:07

就是之前估价一个供应商,现在调整分成两个供应商,

杨@老师 解答

2019-01-07 15:08

借:应付账款--暂估A 
贷:应付账款--暂估B

梦海蓝蓝 追问

2019-01-07 15:09

老师,摘要怎么写

杨@老师 解答

2019-01-07 15:10

调整某月第几号凭证 (调整暂估)

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相关问题讨论
借:应付账款--**单位 贷:应付账款--暂估
2019-01-07 14:17:54
您好!你借应付账款-A供应商 贷应付账款B供应商 就可以了。
2019-01-07 15:42:04
你好,将之前的分录,以负数冲销掉,然后按照发票入账
2019-01-07 16:30:06
这个没有发票吗,之前那个凭证做啥,你找原始凭证去看看,
2020-03-18 13:01:34
你这个月冲掉上个月的错误凭证,这个月按新的正确的录入就可以的
2019-05-05 11:44:37
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