送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2019-01-07 15:42

您好!你借应付账款-A供应商 贷应付账款B供应商 就可以了。

梦海蓝蓝 追问

2019-01-07 15:42

之前是暂估的,现在收到发票了,怎么弄

宋生老师 解答

2019-01-07 15:55

你好!红字冲减之前暂估的,然后按正确的来做。

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相关问题讨论
您好!你借应付账款-A供应商 贷应付账款B供应商 就可以了。
2019-01-07 15:42:04
你好,将之前的分录,以负数冲销掉,然后按照发票入账
2019-01-07 16:30:06
具体步骤如下: 1、在应付账款-暂估供应商货款上做一笔贷方凭证,贷:应付账款-暂估供应商货款,借:银行存款,注明“应付账款-暂估供应商货款冲减银行存款”; 2、在库存商品上做一笔借方凭证,贷:应付账款-暂估供应商货款,借:库存商品,注明“应付账款-暂估供应商货款冲减库存商品”。
2023-03-03 11:50:00
您好,一般情况下,是先暂估入账,再将红字入库单对等核销。
2018-05-05 23:49:06
借:应付账款--**单位 贷:应付账款--暂估
2019-01-07 14:17:54
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