送心意

暖暖老师

职称中级会计师,税务师,审计师

2019-01-04 15:15

您好
16C  17B   18C 19A   
答案是上边的题目的

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相关问题讨论
你好,题目的额要求是做会计分录吗?
2021-05-06 07:59:17
您好 16C 17B 18C 19A 答案是上边的题目的
2019-01-04 15:15:38
你好,销售结转成本的分录是 借:主营业务成本 135 , 存货跌价准备  35 贷:库存商品 170
2021-04-10 15:36:35
1.借:库存现金 4000 贷:银行存款 4000 2.借:银行存款 100000 贷:实收资本 100000 3.借:应付账款 4000 贷:银行存款 4000 4.借:原材料 10000贷:应付账款10000 5.借:银行存款 10000 贷:应收账款 10000 6.借:银行存款 40000 贷:短期借款 40000 7.借:固定资产 20000 贷:银行存款 20000 8.借:其他应收款 2000 贷:库存现金 2000 9.借:银行存款 2000 贷:库存现金2000 10.借:固定资产 400000 贷:实收资本 400000
2018-10-23 19:40:42
你好 1.1.工业企业,年度应纳税所得额不超过50万元(2018年起100万),从业人数不超过100人,资产总额不超过3000万元 2.应纳税所得额=会计利润总额±纳税调整项目金额 3.与已预缴的46对比
2022-03-31 19:15:24
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  • (行政单位)我单位交个税把职工的奖金多报了,然后做

    您好, 借:银行存款 贷:其他应付款 支付给员工再做相反的分录

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    同学你好,本来是要还给子公司的,现在子公司注销了,那么,你们就直接冲销工资费用吧 借:其他应付款 贷:管理费用

  • 老师,请问我这个如何做会计分录呢

    如果你是总包方 / 发包方(付款方): 确认本期应付工程款(计入成本) 借:工程施工 —— 分包工程(或在建工程) 12,028,726.00 贷:应付账款 —— 分包单位 12,028,726.00 扣除各类款项(冲减应付) 借:应付账款 —— 分包单位 281,263.71 贷:其他应付款(税费 / 管理费等) 281,263.71 实际支付款项(本期实付 299,999.00) 借:应付账款 —— 分包单位 299,999.00 贷:银行存款 299,999.00 如果你是分包方(收款方): 确认本期应收工程款(计入收入) 借:应收账款 —— 总包单位 12,028,726.00 贷:主营业务收入(或工程结算) 12,028,726.00 确认扣除款项(冲减应收) 借:税金及附加(税费)/ 管理费用等 281,263.71 贷:应收账款 —— 总包单位 281,263.71 收到实际付款 借:银行存款 299,999.00 贷:应收账款 —— 总包单位 299,999.00

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