送心意

三宝老师

职称高级会计师,税务师

2019-01-04 14:59

不需要做其他分录,发票来了红冲,再做正确的就行

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可以这么做的,你也可以直接借应付账款,暂估贷应付账款,对方企业没有发票的那一部分,你可以不用调整汇算清缴的时候再纳税调增就行。账上不用提现,他又不给你退钱。
2024-03-14 15:03:33
你好,材料成本差异与暂估是不同的概念。
2023-04-04 00:01:21
上述说的是正确的处理方式,付款时借预付账款,收到原材料发票没到,需要进行暂估原材料;收到发票再冲销前期的暂估重新按发票入账。如果材料与发票同时到,直接按发票入账
2017-07-08 10:43:57
你好,学员 先暂估,然后冲回暂估,按照发票重新做账的
2023-09-14 11:01:20
暂估和发票一样的,可以这么做的。
2022-02-21 09:34:24
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