上个月的增值税进项有一万多 ,上月的销项有四千多。那么这个月是不是不能用上个月留下的进项税去抵扣了?
m蕊r
于2019-01-04 11:41 发布 1122次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2019-01-04 11:41
同学 您好
这个月能用上个月留下的进项税去抵扣
相关问题讨论

同学 您好
这个月能用上个月留下的进项税去抵扣
2019-01-04 11:41:56

您好,不可以不用 的,系统自动抵扣的
2020-11-12 11:28:11

你好,这是正常的。本月账面,应交税费-应增值税形成借方余额20万,这叫留抵税额,下个月再参与抵扣!
2018-01-29 19:00:22

借应交税费—进项税额 负数
贷应交税费—未交增值税 负数
用未交增值税金额。
2017-03-02 12:22:42

你好,可以这样处理,借:应交税费-应交增值税(销项税额)贷:应交税费--未交增值税
2019-09-17 16:09:28
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