12月份预估的成本,1月份收到发票,跨年如何账务处理?
张绩
于2019-01-03 22:31 发布 2460次浏览
- 送心意
月月老师
职称: 中级会计师
2019-01-03 22:32
你好,是如何预估的呢
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你好,是如何预估的呢
2019-01-03 22:32:10

你好,次年所得税汇算清缴前如果能够取得发票,暂估入账的成本是允许企业所得税前扣除的,如果还取得不了,就要进行所得税纳税调增,不能税前扣除。
2019-01-11 18:02:29

你好,上年的金额和发票一样的,把发票放到去年的分录里面就行。
2020-03-05 15:57:32

暂估时 : 借:原材料、库存商品、成本费用,贷:应付帐款-暂估
收到发票时 : 借:原材料、库存商品、成本费用,贷:应付帐款-暂估(红字)
借:原材料、库存商品、成本费用,应交税费-应交增值税(进项税)贷:应付帐款-XX
2018-12-29 16:45:09

你好,可以先按暂估入库处理的
2017-09-11 15:19:09
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