- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
相关问题讨论
需要在2018年先入账后面可以补上发票。
2019-01-02 14:14:04
借预付账款贷其他应付款法人。
然后按月分摊,借管理费用贷预付账款,没有发票,正常做账,汇算清缴调整。
2020-06-16 09:41:02
您好
请问是销售方还是购买方
2020-07-14 08:47:20
你好,借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费
2019-07-13 13:05:49
借银行存款 贷主营业务收入 应交税费-增值税
2021-07-12 17:15:54
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