送心意

郭老师

职称初级会计师

2020-06-16 09:41

借预付账款贷其他应付款法人。
然后按月分摊,借管理费用贷预付账款,没有发票,正常做账,汇算清缴调整。

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相关问题讨论
借预付账款贷其他应付款法人。 然后按月分摊,借管理费用贷预付账款,没有发票,正常做账,汇算清缴调整。
2020-06-16 09:41:02
需要在2018年先入账后面可以补上发票。
2019-01-02 14:14:04
同学你好 借:银行存款-交通银行 贷:银行存款 -工商银行 (付款凭证)
2020-07-15 23:06:40
你好,借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费
2019-07-13 13:05:49
您好 请问是销售方还是购买方
2020-07-14 08:47:20
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