上年度多结转销项金额:275127.7-259105.35=16022.35 在今年能否这样更正 借:以前年度损益-16022.35(负数) 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税-16022.35(负数) 借:利润分配-未分配利润-16022.35(负数) 贷:以前年度损益-16022.35(负数)

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于2026-01-11 15:59 发布 6次浏览
- 送心意
咨询老师暖暖老师
职称: 中级会计师,税务师,审计师
2026-01-11 16:02
可以的这个操作没问题
相关问题讨论
是的,是你后者的分录。
2019-10-30 10:49:12
你好,
1..
借:以前年度损益调整,贷:应交税费-应交增值税-进项税转出,
借利润分配-未分配利润 贷以前年度损益调整
同时做了一笔
借应交税费-应交增值税-进项税转出 贷 应交增值税-转出未交增值税
借转出未交增值税,贷 未交增值税
2020-01-10 21:02:12
可以的,可以这么做。
2022-02-17 09:44:26
你好,根据你的描述,收入多记录了,调整的时候就应当计入以前年度损益调整的 借方的
2017-05-07 09:46:38
有人回答吗
2018-09-10 12:57:13
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