老师,您好!我是新手,不懂。12月底建筑公司给建设方开了50多万的发票,但是年底了,成本票没办法处理,只能等明天元月开,这种情况怎么做啊
彩色的眼睛
于2018-12-30 23:29 发布 697次浏览
- 送心意
紫藤老师
职称: 中级会计师,税务师
相关问题讨论

你好,你可以记账
借 银行存款 贷 工程结算
等到有了成本票再结转收入和成本
2018-12-30 23:38:35

您好,开了发票就产生了纳税义务,是需要确认收入的。
2021-12-22 16:21:48

同学您好! 假如销售收入是20万,营业成本是15万,毛利率按16%,商品进销价是6。怎么做结转,要详细步骤老师谢谢
2024-03-13 12:27:17

你可以暂估
汇算清缴之前发票到了就可以
2021-12-31 08:35:26

你好,有风险的,后期查到会要求你们单位补。
2024-01-02 09:59:03
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