预付设备款,分录借预付,贷银行,发票开过来是需要安装的设备。借,在建工程。贷银行存款(补付金额),预付账款。其他应付款(预留5%质保金)没有一预到底,这种账务处理可以吗?
童童菇
于2018-12-29 16:36 发布 1322次浏览
- 送心意
英老师
职称: 中级会计师
相关问题讨论

同学分录是正确的
2018-12-29 16:39:46

1、借:银行存款
贷:预收账款
2、借:银行存款
预收账款
应收账款
贷:主营业务收入
应交税金-应交增值税(销项税)
3、
借:银行存款 贷:应收账款
2019-09-27 10:47:32

你好,个人建议用第一种
预付没有取得发票,计入预付账款核算,取得发票计入在建工程,同时冲销预付,完工了转为固定资产
2017-07-20 10:01:33

您好,您因为是质保金抵往来款了,才会不一致的,除非是您保证金先做收会,然后再做付款
2019-08-09 12:35:37

你好,你这个账最终就只剩质保金没有付了,这个账不需要调整呀。你这里预付账款的借方就是实际应付账款的金额。
2019-08-09 14:46:13
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