请问老师,公司地址迁移办理中送的烟,能入账扣除吗? 问
你好计入业务招待费可以的 答
老师,我们业务出差,开发票只有这两个税收大类,可以 问
您好,是哪两个,拍我看下吧 答
你好,我们公司有200万的股东往来款,公司欠股东的,现 问
你好,我们账务上有挂账这个往来款吗?有的话可以直接债转股 答
老师:我想咨询一下,合同履约成本,属于会计分录的第 问
在会计分录中,“合同履约成本”属于成本类科目。 答
物流这边给我们开票,开总公司抬头,写的是分公司地 问
你好,不可以的!专票必须和实际一致 答


老师:广告公司给我们开的发票开错了。之前他们的税率是6%,现在是3%。中间的差异要怎么处理。比如之前我认证的税率是6%的进项税额是919元,已经红冲。现在他们税率较低了开的蓝票是3%的进项是473元。中间差异446元,这个差异要怎么做账务处理。
答: 和你们开红字发票了没??
有一张发票之前我们已经认证过,然后8月发现有1分钱的差异,对方红冲重开了一张,其实税额是没有变化的,也是需要做进项转出处理吗,报税的表上需要做处理吗
答: 红冲了就是要进项转出, 借:应交税费-增值税-进项 贷:应交税费-增值税-进项转出 在附表2天填进项转出
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
几个月前未开票收入入账,这个月才开票,开票收入比之前确认的多了0.01元,开票税额比之前确认的少了0.01元。是不是先冲销原来的凭证,然后按发票重做凭证?但是收入的0.01跟税额0.01元的差异怎么处理,需要做什么分录吗?会不会影响纳税?
答: 不需要冲以前的凭证了。 借:主营业务收入0.01 贷:应交税费-增值税-销项0.01




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kemin 追问
2018-12-29 10:01
马老师 解答
2018-12-29 10:03
kemin 追问
2018-12-29 10:04
马老师 解答
2018-12-29 10:05