小规模纳税人,季度末已经计提所得税费用,应交所得 问
你好!你可以红字冲减计提的分录 答
企业所得税年度纳税申报基础信息表提示资产金额 问
这个那没事 继续申报就可以 答
建筑服务的二级分包商需要预缴增值税吗 问
您好,需要 的,都要预缴增值税的 答
老师,这个房地产开发企业销售自行开发项目,为什 问
同学你好,房地产企业一般计税条件下的土价款可以抵减销项税额。在简易计征的情况下,本身已经税率已经优惠了。税法上就不会在给予差额征收 答
销售商品,已收到款,未开票,会计分录 问
同学你好!发货了吗,如果没有发货 借:银行存款 贷:预收账款 如果已经发货了。 要请教一下你们公司 是否先做无票收入 答
老师,您好,合同于2018年签订,之前税率是16%,现在只能开具13%发票,还有30万未开票,现在客户要求我们把前面开具13%税率的差额3%补差或者降价请问该如何处理比较好?
答: 你好同学,正常去税务局申请是可以临时开出原税率发票的,您可以打电话向当地12366进行咨询,如果开不了就只能和对方协商新的方案,签订一份补充协议
您好 老师之前合同总金额是4756元,(16%的税),现在开票的是13%,现在客户要求补差价,这个差价怎么计算
答: 现在客户要求补差价,这个差价怎么计算 4756-4756/1.16*1.13
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师,我们变更税率前签的合同税率17%,客户付款也是按17%支付,之后我们开发票税率16%,客户要求退还1%的差价(例如变更税率前合同签订金额5万元,现在我们要退回1000元税款差价,那我们开票价税合计应该是49000元还是50000元?)
答: 同学 你好 应该按你实际收到的金额开票 49000元
16个点降成13个点。合同是4月份之前签订的,现在4月份之后开票。100万的合同客户要求我把差额的3个点税票返还,我改返还多少,怎么计算
老师,你好,请问一般纳税销售货物税率降到13,现在还能开16个点的发票,前两年合作的客户,合同是16个点的税率,现在客户要求我们给他开票,谢谢!
我们是税改前签订的合同,并付30% 定金,在今年一月份(当时税率是16%,现在是13%),货物在下周会出货,我们要求供应商按税改前的不含税金额降价,或者给我们开具16%的增值税发票,是否是合理的?