18年供应商开了2018.11月-2018.1月3个月的费用发票,款已全部支付6750,11月账务做的是:借管理费用2250,贷预付账款4500,到19年1月才会做借管理费用,贷预付账款,发票跨年应该没有什么问题吧

简言
于2018-12-24 09:44 发布 697次浏览
- 送心意
彭老师
职称: 注册会计师,高级会计师,税务师,中级会计师,初级会计师
2018-12-24 09:45
预付的时候账务处理错误。借预付 贷银行存款
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预付的时候账务处理错误。借预付 贷银行存款
2018-12-24 09:45:15
那你首先要借预付账款贷利润分配,未分配利润就把以前那个科目冲冲好了,然后呢,收到发票以后借管理费用,应交税费应交增值税进项税额贷预付账款。
2022-02-15 17:05:44
您好,这个的话,接 应付账款 带 以前年度损益调整调增
2023-10-17 10:23:43
拿到发票贴在付款的后面
2021-04-13 16:36:36
不一定,看你租赁期,你这个月租赁这个月就要记费用
2019-08-06 09:24:12
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2018-12-24 09:53