送心意

彭老师

职称注册会计师,高级会计师,税务师,中级会计师,初级会计师

2018-12-24 09:45

预付的时候账务处理错误。借预付  贷银行存款

简言 追问

2018-12-24 09:48

对的,借预付,贷银行存款,那么我19年账务能这样子做吗,发票是18年的,能照常抵扣成本哈

彭老师 解答

2018-12-24 09:53

18年供应商开了2018.11月-2018.1月3个月的费用发票,是10-12月份的发票吗??

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相关问题讨论
预付的时候账务处理错误。借预付 贷银行存款
2018-12-24 09:45:15
那你首先要借预付账款贷利润分配,未分配利润就把以前那个科目冲冲好了,然后呢,收到发票以后借管理费用,应交税费应交增值税进项税额贷预付账款。
2022-02-15 17:05:44
您好,这个的话,接 应付账款  带 以前年度损益调整调增
2023-10-17 10:23:43
学员朋友您好,不要单独的账务处理,没有发票也可以正常入账,这是在所得税前做纳税调整
2023-07-04 16:45:43
同学你好 收据也可以的 汇算清缴的时候调增
2021-09-10 13:58:37
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