老师好,小规模纳税人酒店,我们酒店清理旧货卖给张 问
你好,这个企业要变更给对方吗? 答
找郭老师,有问题要问 问
在的,具体的什么问题? 答
老师 我们公司是农业企业 这几年暂估累计下了600 问
老师 我的答案呢? 答
请问我公司为了试养鱼的水质和存活率,将鱼苗送到 问
学员您好,需要的,会产生费用 答
老师,请教一下,6月风调账:1、借:以前年度损益调整 问
这样做是不是会影响到资产负债表及利润表的数不一致? 答

18年供应商开了2018.11月-2018.1月3个月的费用发票,款已全部支付6750,11月账务做的是:借管理费用2250,贷预付账款4500,到19年1月才会做借管理费用,贷预付账款,发票跨年应该没有什么问题吧
答: 预付的时候账务处理错误。借预付 贷银行存款
跨年发票,我之前做的错误的是:借管理费用10万元,贷银行存款10万元。其实应该是借预付账款10万元。现在我收到发票,发票税费是2912.62,怎么做账
答: 那你首先要借预付账款贷利润分配,未分配利润就把以前那个科目冲冲好了,然后呢,收到发票以后借管理费用,应交税费应交增值税进项税额贷预付账款。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
2022年有一笔费用,借:管理费用贷:预付账款,但是无法收回发票,请问2023年还怎么把这笔做掉
答: 学员朋友您好,不要单独的账务处理,没有发票也可以正常入账,这是在所得税前做纳税调整


简言 追问
2018-12-24 09:48
彭老师 解答
2018-12-24 09:53