上个月预收一笔款做的分录为 借 银行存款 贷 预收账款 这个月我们发货了并且给客户开具了增值税专用发票,分录怎么做
刘新云
于2018-12-23 14:02 发布 1405次浏览
- 送心意
暖暖老师
职称: 中级会计师,税务师,审计师
2018-12-23 14:03
借:预收账款
贷:主营业务收入
应交税费~销项税额
同时结转成本
相关问题讨论

借:预收账款
贷:主营业务收入
应交税费~销项税额
同时结转成本
2018-12-23 14:03:47

应该是供应商的预付款吧,借:原材料 应交税费—应交增值税—进项税 贷:预付账款
2018-09-18 16:19:36

您好!可以的。可以这样。
2018-05-23 11:24:06

应收账款和预收账款对冲。
2020-01-06 12:11:10

你好,借:预收账款 贷:主营业务收入 应交税费——应增(销)
2020-01-06 16:09:06
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