老师,10月我们预收了一笔款,分录:借: 银行存款 贷:预收 11月我们发出去了货,开了票,做的分录是:借:应收 贷: 收入 应付增值税 ,那想问下这个月要调账,应该怎么调?把预收与应收调掉
灿若星辰
于2020-01-06 12:10 发布 582次浏览
- 送心意
轶尘老师
职称: 注册会计师,中级会计师,初级会计师
2020-01-06 12:11
应收账款和预收账款对冲。
相关问题讨论

你好,具体是什么业务,这分录一般没有。
2019-03-23 15:50:00

应收账款和预收账款对冲。
2020-01-06 12:11:10

你好!你的问题是什么呢
2019-06-27 15:26:17

你好,是借未交增值税才是呢
2019-01-07 16:51:39

小规模做借应交税费-应交增值税 贷银行存款 一般纳税人按下面处理。
2018-12-29 16:49:04
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2020-01-06 12:26