上个月做了笔分录是借预付账款-甲贷银行存款 而且上个月结账并且审核了。但是这个月我发现这次分录我做错了,正确的应该是乙方的预付账款,我该怎么做分录呢这个月?因为用的是金蝶软件不能红字冲销
姝静
于2018-07-05 20:32 发布 618次浏览
- 送心意
徐阿富老师
职称: 中级会计师
2018-07-05 20:33
你好,做一笔调整分录即可,调整几月几号凭证 借预付账款-乙 贷预付账款-甲
相关问题讨论

你好,做一笔调整分录即可,调整几月几号凭证 借预付账款-乙 贷预付账款-甲
2018-07-05 20:33:56

借:预收账款
贷:主营业务收入
应交税费~销项税额
同时结转成本
2018-12-23 14:03:47

你好,这个分录不涉及损益,直接做相反的分录,然后再做正确的就可以。
2020-06-28 18:30:29

您好,是应该直接借应付账款吗
2019-11-28 10:06:24

借;其他应付款 贷;短期借款
2016-06-28 09:54:15
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姝静 追问
2018-07-05 20:35
徐阿富老师 解答
2018-07-05 20:43