上个月单位给客户预付货款50000元,做的分录是借预付账款,贷银行存款,这个月发票开来了,咋做分录?
橄榄树
于2018-09-18 16:13 发布 1041次浏览
- 送心意
辜老师
职称: 注册会计师,中级会计师
相关问题讨论

应该是供应商的预付款吧,借:原材料 应交税费—应交增值税—进项税 贷:预付账款
2018-09-18 16:19:36

借:预收账款
贷:主营业务收入
应交税费~销项税额
同时结转成本
2018-12-23 14:03:47

你好 收到的是专票还是普票 你们是一般纳税人还是小规模 。这个体系认证是你们主营成本吗
2020-04-29 10:42:50

借:在途物资 贷:预付账款5
2017-06-20 10:35:21

是的,现在就做借原材料 贷预付,付款就借预付 贷银行
2019-08-23 15:03:13
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