你好,有1笔2016年在税务代开24万发票,巳回款21万。之前没做成收入,挂在预收帐款,现在怎么调整分录?

半夏微凉
于2018-12-20 21:12 发布 501次浏览
- 送心意
老刘
职称: ,高级会计师,中级会计师
2018-12-20 21:13
收入和成本都没确认吗
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收入和成本都没确认吗
2018-12-20 21:13:42
你好 你挂了应收账款 对方科目记的什么?
2019-04-25 15:42:56
预收 20万,没录入期初,那么预收 没有,对应的还有一个科目 也少录了,是什么呢
2019-04-25 15:30:17
借;预收账款 贷;主营业务收入 应交税费
2016-12-27 10:06:47
您好,
通过以前年度损益调整核算
借:专项应付款
贷:以前年度损益调整
借:以前年度损益调整
贷:应交税费-应交所得税
再把以前年度损益调整结转到利润分配
2017-03-13 15:17:33
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半夏微凉 追问
2018-12-21 10:28
老刘 解答
2018-12-21 11:17