老师您好 我们是一个国企,自己弄了个食堂,还有一个 问
你好,是的,是需要做收入了。 答
已经在汇算清缴调增的暂估成本,怎么在科目余额消 问
关键是是真实的暂估吗? 答
老师,您好,请问最新的快递费(收派服务费)开票的赋码 问
现在还是这个税目和编码,如果改了是没法开的, 3040409000000000000收派服务物流辅助服务 答
建安施工总包合同,包含需安装的设备(设计费、安装 问
您好,可以的,这个按明细来开就可以 答
劳务派遣公司,招的劳务工人的工资可以做为派遣人 问
你好,可以的。可以开差额。 答

上个月已经付款,但发票未到,记了一笔预付账款,本月发票到了,该怎么做账?
答: 借xx费用 贷预付账款,
老师好,问一下,公司账有两笔预付款还没收到发票,如果年前收不到,就这么挂预付账款?19年收到发票再做账?
答: 是的,收到发票后冲减预付账款
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师,6月预付了60万,8月收回发票是90万,做账的时候直接冲了预付账款90万,导致预付账款贷方出现30万,10月才付30万余款,需要调账?
答: 你好,在10月份付款这样做分录就是了 借;预付账款,贷;银行存款 30万 这样做分录之后,预付账款期末余额就是0了

