咨询下,押金转房租 双方的会计处理分录。针对这 问
借:管理费用-房租 贷:其他应收款-押金 借:其他应付款-押金 贷:其他业务收入 不存在风险的,正常开票做账就行 答
税控盘上传不了,清卡失败 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
业务招待费的扣除标准是销售(营业)收入 × 5‰吧,老 问
你好,他是按照营业收入的千分之五 发生额的60%的哪个小按照哪个来抵扣 答
成立日期是2014年9月29日要在什么时候完成实缴的 问
老师正在计算中,请同学耐心等待哦 答
老师,一般纳税人收到银行退回手续费怎么做账(银行 问
借:财务费用(红字) 借:银行存款 答

预付账款,现在收到发票,应该怎么做账
答: 您好 请问预付款的时候怎么写的分录 是购买商品还是接受劳务支付的
老师,我付的房租,已经六个月没有收到发票了,之前付的房租做的是预付账款,现在这个月还收不到发票,那我需要结帐之前付的房租吗?我不懂怎么做账
答: 不能,你先把发票要过来,不然你没法税前扣除
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师,6月预付了60万,8月收回发票是90万,做账的时候直接冲了预付账款90万,导致预付账款贷方出现30万,10月才付30万余款,需要调账?
答: 你好,在10月份付款这样做分录就是了 借;预付账款,贷;银行存款 30万 这样做分录之后,预付账款期末余额就是0了






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矮小的宝贝 追问
2020-05-04 09:54
bamboo老师 解答
2020-05-04 10:55