货物3月5日收到,发票3月29日收到,那么发票后面的原 问
入库单是你们收到货物的那天,3.5之后 因为有些需要验收合格入库 答
老师,请问工商年报里的参保人数和从业人数是一样 问
您好,参保人数就是缴纳社保的人数 答
汇算清缴的弥补亏损明细表全部加起来金额 和资产 问
同学,你好 汇算清缴弥补亏损明细表与资产负债表未分配利润存在差额,通常是由于税务调整事项导致的 答
老师,顾客拿去年的小票来现要求补开发票,这合理吗? 问
你好,备注如果写明白了就不能再开具逾期了 答
老师,麻烦问一下小区成立了业委会,业委会去税务登 问
同学,你好 业委会进行税务登记时,会计制度备案应选择《民间非营利组织会计制度》 答


请问,公司经常从老板那里借钱,借:库存现金 贷:其他应付款,年底的时候,可不可以把这其他应付款转为实收资本?
答: 也有这样做的。应该没事
老师,从银行里取出8万块作为备用金,我是否可以先做借其他应付款贷银行存款,再把他转为库存现金借库存现金贷其他应付款
答: 不需要的哈,直接计入库存现金
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老板自己用私人的钱把货款付了,回头账上会还他这笔货款的钱,但是入账的时候,变成借库存,贷应付账款,还老板钱是借其他应付款,贷银存,但是这里面存在,借应付账款,贷其他应付款,我查了应付和其他应付是不能对转的,那有什么其他的解决方法吗?
答: 你可以这样,你可以反冲科目呀,你可以 借应付账款 贷库存商品,把这个凭证给冲掉,然后重新 借库存商品 贷其他应付款,然后再去 借其他应付款贷银行存款。





粤公网安备 44030502000945号


