老师,我的金税盘维护费280元,只抵减了200,还剩80,这个抵减是,借 应交税费/增值税/减免税款,贷 管理费用,那我剩下这个80元月末要做处理么,还是放那不管,下次抵减在做一样的分录
疯癫
于2018-12-11 16:17 发布 743次浏览
- 送心意
汪晨老师
职称: 中级会计师,初级会计师
2018-12-11 16:18
你好!下次抵减时一样处理。
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你好!下次抵减时一样处理。
2018-12-11 16:18:16

这个最后一个是借管理费用 -280 明细挂办公费,这个不是减免税额
2020-11-13 11:27:32

你好,抵减一般,本次只写一半的金额就可以了。
2019-03-12 09:40:23

你是一般纳税人吗?如果是的话,可以结转到转出
未交增值税借应交税费应交增值税转出未交增值税贷应交税费应交增值税减免税款。
2022-04-01 17:47:29

这是抵了增值税的 的
2020-01-14 17:14:45
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疯癫 追问
2018-12-11 16:20
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2018-12-11 16:20