老师,我的企业是一般纳税人,现在发现上一年度有一笔账就是就是销项税额多算了7264,导致未交增值税就多计提了7264,然后账面销项税额就是借方余额7264,未交增值税贷方余额7264,现在想调账,该怎么处理啊?
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于2018-12-11 14:51 发布 967次浏览
- 送心意
小杨老师
职称: ,中级会计师
2018-12-11 15:46
你需要先找到上一年度哪张凭证做错了,销项税从什么时候开始有借方余额的,一般应交税费~增值税~销项税期末是没有余额的,然后调整过来就好了,借,应交税费~增值税~销项税,-7264,贷,应交税费~未交增值税-7264
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你需要先找到上一年度哪张凭证做错了,销项税从什么时候开始有借方余额的,一般应交税费~增值税~销项税期末是没有余额的,然后调整过来就好了,借,应交税费~增值税~销项税,-7264,贷,应交税费~未交增值税-7264
2018-12-11 15:46:05

你需要先找到上一年度哪张凭证做错了,销项税从什么时候开始有借方余额的,一般应交税费~增值税~销项税期末是没有余额的,然后调整过来就好了,借,应交税费~增值税~销项税,-7264,贷,应交税费~未交增值税-7264
2018-12-11 15:46:24

您好,多交的增值税应该体现在应交税费-未交增值税的借方余额上。您当时多交的增值税分录是怎么做的呢?麻烦您详细描述一下,以便于老师理解和解答,谢谢。
2019-01-08 23:00:27

您好同学。那你调的那时候是怎么调整的,你把凭证发给我,我看一下。
2022-05-31 16:34:12

您好,凭证余额与缴纳增值税差异是什么?
2022-08-13 16:48:07
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