送心意

小杨老师

职称,中级会计师

2018-12-11 15:46

你需要先找到上一年度哪张凭证做错了,销项税从什么时候开始有借方余额的,一般应交税费~增值税~销项税期末是没有余额的,然后调整过来就好了,借,应交税费~增值税~销项税,-7264,贷,应交税费~未交增值税-7264

小杨老师 解答

2018-12-11 15:46

你需要先找到上一年度哪张凭证做错了,销项税从什么时候开始有借方余额的,一般应交税费~增值税~销项税期末是没有余额的,然后调整过来就好了,借,应交税费~增值税~销项税,-7264,贷,应交税费~未交增值税-7264

111 追问

2018-12-11 15:51

哦,好的,可是我的未交增值税多计提了7264,所以附加税就多计提了724.6,那附加税怎么办啊?

小杨老师 解答

2018-12-11 16:18

你查看一下你们应交税费城建税还有余额没,调整分录借,营业税金及附加,负数,贷,应交税费~城建税

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你需要先找到上一年度哪张凭证做错了,销项税从什么时候开始有借方余额的,一般应交税费~增值税~销项税期末是没有余额的,然后调整过来就好了,借,应交税费~增值税~销项税,-7264,贷,应交税费~未交增值税-7264
2018-12-11 15:46:05
你需要先找到上一年度哪张凭证做错了,销项税从什么时候开始有借方余额的,一般应交税费~增值税~销项税期末是没有余额的,然后调整过来就好了,借,应交税费~增值税~销项税,-7264,贷,应交税费~未交增值税-7264
2018-12-11 15:46:24
您好,多交的增值税应该体现在应交税费-未交增值税的借方余额上。您当时多交的增值税分录是怎么做的呢?麻烦您详细描述一下,以便于老师理解和解答,谢谢。
2019-01-08 23:00:27
您好同学。那你调的那时候是怎么调整的,你把凭证发给我,我看一下。
2022-05-31 16:34:12
您好,凭证余额与缴纳增值税差异是什么?
2022-08-13 16:48:07
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