老师,我有一张上个月月底认证了了的增值税专用发票,我们这个月没有销项要留待以后扺扣,这样填写对不对?
彩虹
于2018-12-11 14:22 发布 968次浏览



- 送心意
彩丽老师
职称: 初级会计师,中级会计师,审计师
2018-12-11 14:27
你好,主表是对的,附表二有一点小问题,一、当期申报抵扣进项税额合计,份数应该为1,不是2
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你好,主表是对的,附表二有一点小问题,一、当期申报抵扣进项税额合计,份数应该为1,不是2
2018-12-11 14:27:23

您好, 需要填在附表二的第2行里。
2018-12-11 13:54:53

您好,附表二不用体现,主表体现就可以了。
2018-12-11 12:11:24

借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000
报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000
2017-09-27 10:28:55

你上个月的这张发票是可以抵扣的话,不用进项税转出的
2019-09-06 14:57:40
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彩虹 追问
2018-12-11 14:43
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2018-12-11 14:45